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發布時間:2021-08-11 09:42:46 閱讀量:
內部控制審計是會計師事務所接受委托,對特定基準日內控制涉及與運行的有效性進行審計,并發表意見。內部控制審計的一居室《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制審計指引》。企業內部控制審計的目的是為了滿足法定的內部控制監管要求并促進提升企業的經營管理水平。對于審計中發現的內部控制缺陷,我們將為企業進行整改提供相關建議,并協助企業來改善和提升內部控制制度的有效性。